各部门(单位):
为科学编制学校2025年度预算方案,按照财政部、中直管理局有关通知要求,现就2025年预算编制有关工作通知如下:
一、编报原则
贯彻落实党中央关于习惯“过紧日子”有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出。强化运用零基预算理念,打破基数概念和支出固化格局。加大各类资金资产统筹力度,有效盘活存量资金,避免闲置和沉淀。
(一)提高政治站位,坚持高度自觉的大局意识,合理控制预算规模。各部门按照工作内容及工作职责分类编报部门基本支出预算,严格控制基本支出的开支范围和开支标准,合理控制预算规模。
(二)不折不扣落实习总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“过紧日子”等要求。将“过紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针,精打细算,厉行节约办一切事业。一是从严控制“三公经费”。二是大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动支出。三是严格执行各项经费开支标准,推进节水、节电、节能、减排等各项工作顺利实施。
(三)全口径编制预算,加大各类资金资产统筹力度。学校所有收支全部纳入预算,各部门要统筹各类资金资产,加强各类收入管理。依法依规将取得的各类收入纳入预算,未按规定纳入预算的收入不得安排支出。
(四)切实保障重点支出,加强预算编制的细化管理。坚持统筹兼顾、保障重点的原则。各项预算需细化至经济分类,各部门应高度重视预算编制的细化工作,结合2024年执行情况合理细化预算。各部门做到提供的基础资料真实完整,数据准确无误,保证预算数据的完整性、规范性、真实性。
二、编报内容及要求
学校编制预算按照“量入为出、收支平衡”的原则。2024年财政预算管理一体化系统全面实施,各部门在编制预算时请结合中央团校改革方案、学校工作计划和部门工作职责,依据2024年部门实际收支及预算执行情况,加强预算刚性约束和预算申报的规范性,科学合理预测并据实编制2025年部门预算。年度预算一年编报一次,无重大特殊事项,不办理预算追加事项。
(一)收入预算编制
收入预算坚持积极稳妥、稳定增长、确保上交的原则。学校各类收入,包括:团干部培训收入;研究生学费、住宿费收入;学报收入、留学生办学收入;科研经费收入;场地租金收入;房产出租收入;水电暖回收;网络资源收入;车位费收入;各类培训会议活动收入、外事活动收入及附属单位上交收入、其他收入等。
(二)基本支出预算编制
支出预算坚持量入为出、统筹兼顾、保障重点、厉行节约的原则。支出预算按照基本经费支出和项目经费支出分别填报。基本经费支出包括:学校日常办公经费及公用支出、人员经费支出、校内特殊事项支出等学校各项经费支出。
1. 学校人员经费由人事处归口管理,各部门经费不得安排人员经费。公用经费支出预算依据部门工作职责及现有人员情况按经济分类科目填报。部门行政业务费及教学院系有关经费按照定额标准核定编制预算。
2. 原则上部门预算项目延续上年内容,如因部门业务需要新增预算项目的,需详细说明原因及支出明细。
3. 计划安排的“三公经费”、会议费和培训费支出,在编制说明中就需求情况进行说明。
4. 项目经费按照归口管理原则,分别由归口部门按照财政项目申请及评审情况填报。在编制2025年项目预算中,请各项目负责人对2024年结转项目情况进行说明,应包含项目经费使用及结余情况、绩效目标考核和分析说明等内容。
(三)部门人员基本信息填报
各部门人员情况以人事处核准的2024年10月末在岗在编人数填报。编制人数如有变化的请与人事处核实,并附文字说明。
三、其他编报要求
请各部门于2024年11月28日前,将加盖公章并经分管校领导、部门负责人和经办人签字的《中央团校(中国青年政治学院)2025年部门预算收支表》(详见附件)纸质版一份、电子版文件以及其他有关文件依据和说明报送至财务处。
联系人:胡景男 88567371
财务处
2024年11月8日